龍勝鎮第十八屆人民代表大會第九次會議資料
龍勝鎮2024年財政預算執行情況和
2025年財政預算草案的報告
──2025年2月26日在龍勝鎮
第十八屆人民代表大會第九次會議上
龍勝鎮財政所所長 勞穎瑩
各位代表:
受鎮人民政府委托,現在我向大會報告龍勝鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案,請予以審議,并請列席人員提出意見。
2024年,在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的依法監督下,在各位代表的大力支持下,龍勝鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的年度經濟社會發展目標,堅持穩中求進工作總基調,強化財力統籌,優化支出結構,深化監督管理,扎實推進“六穩”“六保”工作,為龍勝鎮的經濟發展和民生事業提供了堅實的財政保障。2024年,我鎮財政收支情況具體如下:
一、收入方面
我鎮始終緊扣市委、市政府部署的重點工作,錨定產業優化升級目標,全力開展招商引資活動,持續強化財政管理效能,多措并舉推動財政收入增長,保障全鎮財政運行平穩有序?,F將各項預算收入完成情況匯報如下:
(一)一般公共預算收入
2024年,我鎮一般公共預算收入實現1,714.63萬元。
(二)補助收入
2024年上級補助收入2,581.83萬元,其中體制補助收入315萬元,專項轉移支付收入232.87萬元,均衡性轉移支付收入207萬元,其他一般性轉移支付收入1,826.96萬元。
(三)政府性基金轉移收入
2024年,我鎮政府性基金轉移收入1,218.58萬元(主要為土地出讓收入)。
二、支出方面
我鎮堅決貫徹上級財政部門的工作部署,強化預算執行的剛性約束,大力削減一般性支出,嚴格管控非剛性、非重點性支出。在確保行政運行必要和正常開支的前提下,持續優化民生領域投入,推動財政管理更加科學規范,財政運行呈現出穩中向好的良好態勢。各項支出情況如下:
(一)一般公共預算支出
2024年,我鎮一般公共預算支出3,523.22萬元,具體支出有以下方面:
1.一般公共服務支出1,211.84萬元。(本項支出含政府辦公室及相關機構事務支出1,031.09萬元,財政事務支出92.24萬元,商貿事務支出88.52萬元)
2.公共安全支出340.00萬元。(本項支出含公安292.34萬元,其他公共安全支出47.66萬元)
3.文化旅游體育與傳媒支出1.75萬元。(本項支出為新聞出版電影)
4.社會保障和就業支出1,034.74萬元。(本項支出含農村最低生活保障金、特困人員救助供養、政府高齡津貼補助及義務兵優待等社會民生福利補助支出311.94萬元,人力資源和社會保障管理事務5.57萬元,財政對基本養老保險基金的補助326.61萬元,行政事業單位養老及其他社會保障和就業等支出390.62萬元)
5.衛生健康支出658.47萬元。(本項支出包含計劃生育事務支出30.32萬元,基層醫療衛生機構補助支出65.14萬元,公共衛生支出21.76萬元,行政事業單位醫療支出101.88萬元,財政對基本醫療保險基金的補助支出239.37萬元,其他衛生健康支出200萬元)
6.城鄉社區支出28.92萬元。(本項支出為城鄉社區管理事務支出)
7.農林水支出99.22萬元。(本項支出為農業農村支出)
8.住房保障支出148.28萬元。(本項支出為住房改革支出)
(二)政府性基金轉移支出
2024年全年政府性基金轉移支出1,218.58萬元,主要用于征地補償、基礎設施建設、債務付息支出等項目。
(四)上解支出
2024年全年專項上解支出761.68萬元。
三、2024年收支決算
2024年全鎮一般公共預算收入1,714.63萬元,上級補助收入2,581.83萬元,政府性基金轉移收入1,218.58萬元,上年結余116.20萬元;全鎮一般公共預算支出3,523.22萬元,政府性基金轉移支出1,218.58萬元,上解上級支出761.68萬元,基本實現收支平衡,略有結余,結余約為127.76萬元。
2024年,龍勝鎮財政工作在復雜多變的經濟形勢下,克服諸多困難,取得了一定的成績。這離不開鎮黨委、鎮政府的堅強領導和科學決策,離不開鎮人大以及各位代表的有力監督和悉心指導,更離不開全鎮各部門和全體人民的團結一心、共同努力。雖然我們在財政收入組織、支出保障、財政管理等方面都取得了積極進展,但也清醒地認識到,當前我鎮財政運行仍面臨諸多挑戰:財政收入規模有待進一步擴大,剛性支出不斷增加,財政收支平衡壓力依然較大。面對這些問題,我們一定要保持清醒的頭腦,高度重視,切實采取有效措施加以解決。我們將進一步加強財政收入征管,優化財政支出結構,強化財政資金統籌,提高財政資金使用效益,全力推進龍勝鎮財政工作邁向高質量發展新階段。
2025年是“十四五”規劃的收官之年,也是“十五五”規劃謀篇之年,更是龍勝鎮加快經濟社會高質量發展的關鍵之年,做好2025年財政預算編制和財政工作意義重大。2025年財政工作的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,認真落實中央、省、市、縣經濟工作會議部署,堅持穩中求進工作總基調,積極服務和融入新發展格局,扎實推動高質量發展。進一步優化財政收支結構,強化財政資金統籌,提高財政資金使用效益,持續保障和改善民生,防范化解財政風險,為龍勝鎮經濟社會高質量發展奠定堅實的財政基礎。根據上述指導思想,結合我鎮經濟社會發展形勢和要求,擬對龍勝鎮2025年財政收支提出如下建議:
一、2025年全鎮財政預算安排
收入方面
1.一般公共預算收入
2025年龍勝鎮一般公共預算收入預計1,800萬元。
2.轉移性收入
2025年,龍勝鎮轉移性收入預算為3,377.01萬元。其中,一般性轉移支付收入為843.39萬元,具體包括:體制補助收入315.00萬元,均衡性轉移支付收入160.00萬元,以及其他一般性轉移支付收入368.39萬元。專項轉移支付收入為533.62萬元,主要用于一般公共服務支出499.96萬元和公安安全支出33.66萬元。政府性基金轉移收入預算為2,000.00萬元,主要用于城鄉社區支出。
3.其他收入
2025年,龍勝鎮其他收入預算為55.00萬元,主要來源于代收企業、村級垃圾清運費。上年結余127.76萬元。
(二)支出方面
1.一般公共預算支出
2025年,龍勝鎮一般公共預算支出3,359.77萬元,具體支出如下:
(1)一般公共服務支出1,278.01萬元。
(2)國防支出4.00萬元。
(4)教育支出5.50萬元。
(5)科學技術支出1.00萬元。
(6)文化旅游體育與傳媒支出4.60萬元。
(7)社會保障和就業支出預算為902.53萬元。
(8)衛生健康支出480.10萬元。
(9)節能環保支出2.50萬元。
(10)城鄉社區支出99.00萬元。
(11)農林水支出172.21萬元。
(12)交通運輸支出0.5萬元。
(13)住房保障支出127.14萬元。
(14)災害防治及應急管理支出7.48萬元。
3.債務付息支出
2025年,龍勝鎮債務付息支出預計為661.69萬元。
二、完成2025年財政預算的主要措施
(一)強化收入征管,增強保障能力
我們將進一步加強稅收征管,緊盯重點稅源企業,優化稅收征管措施,確保稅收收入及時足額入庫。同時,對鎮內土地、房屋等資產進行全面清查,有效盤活存量資產,增加非稅收入。積極爭取上級財政轉移支付專項資金、政府債券資金等,緩解財政收支壓力,為財政收入穩定增長提供有力支撐。
(二)優化支出結構,保障重點領域
我們將堅持黨政機關過“緊日子”,嚴控一般性支出,優化支出結構,確?!氨C裆?、保工資、保運轉”底線。加大對新能源汽配、現代農業等特色產業的支持力度,推動產業升級,為經濟發展注入新動力。同時,加大對教育、醫療、社會保障等民生領域的投入,補齊教育、醫療等短板,提升公共服務水平,切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。
(三)深化財政管理,提升治理效能
我們將深化零基預算改革,推進預算管理一體化系統應用,提升財政資金配置效率,確保財政資金用在刀刃上。聚焦民生資金、重大項目開展監督檢查,確保財政資金使用規范、安全、有效。同時,準確把握債券資金管理辦法,扎實做好專項資金管理工作,使得專項債資金使用更加科學、合理。
各位代表,站在2025年的新起點上,我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,深入貫徹落實黨中央各項決策部署。在鎮黨委、鎮政府的有力引領下,在鎮人大的監督指導與支持幫助下,我們堅定信心、團結奮斗、真抓實干,以鍥而不舍、一抓到底的精神扎實推進各項財政工作,確保全年財政預算目標的順利實現,為龍勝鎮的繁榮發展貢獻財政力量!
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