2015 年度開平市民盟部門預算
第一部分 2015年開平市民盟預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
開平市民盟是民主黨派工作的職能部門。主要職能:參政議政,民主監督。
(二)人員構成情況
開平市民盟編制2人,實有2人,離退休1人。
(三)預算年度的主要工作任務
1、組織發展工作,計劃發展成員5-7人。
2、組織支部活動。
3、開展社會服務活動,如組織教師支教,文化下鄉,法律宣傳。
4、調研工作。城市和農村養老工作專題研究,老有所依,老有所養
5、為政協大會發言工作的專題研究:盡快修建325國道路支線,促進產城融合。
6、辦公室的其他日常工作。
二、收入預算說明
2015年部門收入28.83萬元,其中:一般公共預算收入28.83萬元,占100%;
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算28.83萬元,其中本年支出28.83萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出20.45萬元,占70.93%;社會保障和就業(類)支出 4.93萬元,占27.10%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1.2萬元,占4.16%;;住房保障(類)支出2.25萬元,占7.80%;
(二)一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況
2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共28.83萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)25.13萬元。
其他支出 3.7萬元,主要是商品和服務支出,如辦公費,會議費,三公經費。
四、“三公”經費預算說明
2016年開平市民盟用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計0.3萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。2016年度沒有安排出國(境)任務;
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出0萬元;
(四)公務接待費支出0.3萬元。主要包括上級機關和下級單位來人接待費等。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費支出預算合計0.3萬元,比上年預算數基本持平。其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算0萬元,
(四)公務接待費支出預算0.24萬元,比上年預算數基本持平。原因:根據厲行節約的規定要求,嚴格控制公務接待。
第二部分 2015年開平市民盟部門預算表