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開平市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告
撰寫時間:2017-12-24
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開平市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報(bào)告
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開平市2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案的報(bào)告

——2012年3月15日在開平市

第十五屆人民代表大會第二次會議上

開平市財(cái)政局局長    熊天恩

各位代表:
    我受市人民政府委托,向大會報(bào)告開平市2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案,請予審議。

     一、2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

    2011年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,我市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,圍繞“力爭上游、爭當(dāng)標(biāo)兵”的工作主線,創(chuàng)新管理方式,深入推進(jìn)財(cái)政體制改革,著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,壯大地方財(cái)力,保障基本供給和民生改善,較好地完成了市十四屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù),促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會的加快發(fā)展,為“十二五”良好開局提供了有力支撐。
    (一)2011年全市一般預(yù)算執(zhí)行情況
    2011年,全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)142,949萬元,完成年度預(yù)算的109.60%(可比口徑,下同),比上年增加29,484萬元,增長25.99%;其中,稅收收入實(shí)現(xiàn)105,492萬元,完成年度預(yù)算的105.82%,增長23.74%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)235,784萬元,完成年度預(yù)算的124.86%,增長49.90%。
    2011年全市一般預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減去一般預(yù)算支出及各項(xiàng)上解支出后,實(shí)現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。
    (二)2011年市本級一般預(yù)算執(zhí)行情況
    2011年,市本級一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)59,314萬元,完成年度預(yù)算的112.98%,比上年增長48.68%;其中,稅收收入實(shí)現(xiàn)21,857萬元,完成年度預(yù)算的100.45%,增長87.07%。市本級地方財(cái)政一般預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)169,696萬元,完成年度預(yù)算的105.09%,增長31.79%。
    2011年市本級一般預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等,與一般預(yù)算支出和各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后,實(shí)現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)    (三)2011年財(cái)政主要工作和成效
    1、爭當(dāng)標(biāo)兵,財(cái)政收入再創(chuàng)佳績。在省實(shí)施新一輪分稅制財(cái)政體制下,面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,財(cái)政部門切實(shí)增強(qiáng)大局意識,主動適應(yīng)新形勢,加強(qiáng)財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào),落實(shí)收入分解任務(wù),抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收情況分析,強(qiáng)化各稅種收入的監(jiān)控管理。完善非稅收入征管,貫徹執(zhí)行收支掛鉤的考核機(jī)制,建立基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)“收支兩條線”管理制度,完善財(cái)政核補(bǔ)和經(jīng)費(fèi)自籌事業(yè)單位的非稅收入“收支兩條線”管理工作。2011年全市一般預(yù)算收入增長25.99%,高于江門市平均水平5.51個百分點(diǎn),增幅躍居江門第2位,實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年超過25%的較快速度增長。
    2、惠及民生,不遺余力造福開平。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時,集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生支出需要,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2011年,通過一般預(yù)算安排的民生支出153,461萬元,占全市一般預(yù)算支出的65.09%,增長40.89%。
    ——加快教育事業(yè)發(fā)展步伐。持續(xù)加大教育的投入,一般預(yù)算安排教育支出45,780萬元,完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系建設(shè),保障校舍安全工程的資金需求,全面實(shí)施教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革,促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
    ——完善社會保障和就業(yè)體系。一般預(yù)算安排社會保障和就業(yè)支出共36,240萬元。其中,安排15,604萬元提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保險(xiǎn)政府補(bǔ)助保障水平;安排181萬元啟動城鄉(xiāng)困難群眾價(jià)格臨時補(bǔ)貼機(jī)制;安排2,386萬元提高農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)孤兒和優(yōu)撫對象等特殊低收入群體的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);安排就業(yè)培訓(xùn)資金725萬元,進(jìn)一步提高勞動者職業(yè)技能水平。
    ——推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革。一般預(yù)算安排醫(yī)療衛(wèi)生支出19,743萬元。其中,投入醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革資金17,151萬元,基本完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革任務(wù),建立了國家基本藥物制度、十項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目免費(fèi)服務(wù)、績效工資考核機(jī)制、經(jīng)常性收支差額補(bǔ)償機(jī)制和財(cái)務(wù)“收支兩條線”等管理制度,有力推動了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。
    ——落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施。一般預(yù)算安排農(nóng)林水事務(wù)支出16,088萬元。其中,安排1,261萬元落實(shí)對農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策;安排7,074萬元支持旱澇保收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、名村示范村建設(shè)、農(nóng)村危房改造建設(shè)、老區(qū)建設(shè)、農(nóng)田水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面抓好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)再上新臺階。
    ——改善居民生活環(huán)境。一般預(yù)算安排住房保障支出11,694萬元,其中安排2,068萬元,用于廉租住房、公租房等保障性安居工程,推進(jìn)保障性住房體系建設(shè),改善人居環(huán)境,提升城市發(fā)展的內(nèi)涵和質(zhì)量。
    3、深化改革,培稅育源謀劃發(fā)展。一是擴(kuò)大實(shí)施積極財(cái)政政策。整合現(xiàn)有財(cái)政預(yù)算支出中的專項(xiàng)資金,結(jié)合我市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入力度,充分發(fā)揮政府投資對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的拉動作用。認(rèn)真落實(shí)振興建筑業(yè)發(fā)展的獎勵政策,兌現(xiàn)獎金218萬元。二是大力推動翠山湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)。及時撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級支持資金共50,225萬元,并協(xié)助園區(qū)做好融資工作。制定《開平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財(cái)政扶持發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和《開平市翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財(cái)政性資金基建投資項(xiàng)目審批暫行辦法》,健全了資金監(jiān)管機(jī)制。三是優(yōu)化財(cái)力資源配置,落實(shí)市域功能區(qū)規(guī)劃的財(cái)政保障機(jī)制。實(shí)施《開平市促進(jìn)鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》等政策措施。創(chuàng)新以競爭方式分配我市2012年度國家農(nóng)業(yè)綜合土地治理項(xiàng)目資金,有效提高農(nóng)綜發(fā)工作效率。
    4、強(qiáng)化管理,提升科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過繼續(xù)完善綜合預(yù)算管理,有效增強(qiáng)了預(yù)算管理的完整性和財(cái)政資金調(diào)度的能力。擴(kuò)大市直預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算的試點(diǎn)改革,穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、財(cái)政投資評審、績效評價(jià)等改革,進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。同時,切實(shí)做好實(shí)施省以下財(cái)政體制改革的有關(guān)銜接工作,加大轉(zhuǎn)移支付力度,不斷增強(qiáng)基層基本財(cái)力保障。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。堅(jiān)持聯(lián)動監(jiān)督檢查工作機(jī)制,重點(diǎn)加強(qiáng)對“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查。抓好地方政府債務(wù)和融資平臺管理,規(guī)范政府融資行為,有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層財(cái)政建設(shè)。不斷完善和強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督管理,加強(qiáng)對基層財(cái)政工作的指導(dǎo),把財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)擺在突出位置,致力打造一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)精通、廉潔高效的干部隊(duì)伍。

    二、2012年地方財(cái)政一般預(yù)算草案

    (一)2012年全市一般預(yù)算草案
    2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,科學(xué)編制2012年財(cái)政預(yù)算,做好各項(xiàng)財(cái)政工作,對促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級和社會各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展意義重大。 2012年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求是:緊緊圍繞市委提出 “真抓實(shí)干、再上臺階”的工作主線,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,突出穩(wěn)中求進(jìn)和工作的前瞻性,確保財(cái)力保障我市的改革、穩(wěn)定和發(fā)展的需要;嚴(yán)格控制一般性支出,吃透并用足用活上級轉(zhuǎn)移支付政策,著力保障和改善民生;堅(jiān)持科學(xué)理財(cái),創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制,促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展,積極構(gòu)建“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。
    2012年全市一般預(yù)算安排建議:
    2012年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排164,391萬元,比上年增收21,442萬元,增長15%;其中,稅收收入(含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅)121,408萬元,增長15.09%。
    2012年全市一般預(yù)算收入安排164,391萬元,加上上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等,減除各項(xiàng)上解支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后,2012年全市一般預(yù)算支出相應(yīng)安排249,713萬元,比上年增支13,929萬元,增長5.91%。主要支出項(xiàng)目的安排如下:
    1、一般公共服務(wù)支出40,342萬元,增長29.73%。主要原因是:①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出5,722萬元;②稅收征管經(jīng)費(fèi)增加1,159萬元。
    2、國防支出834萬元,增長22.11%。主要原因是:2011年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬元。  
    3、公共安全支出20,578萬元,增長22.01%。主要原因是:①提高公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),以及公檢法司等人員經(jīng)費(fèi)支出增支800萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬元。
    4、教育支出56,575萬元,增長23.58%。主要原因是:①落實(shí)教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革增支4,783萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬元。  
    5、科學(xué)技術(shù)支出3,126萬元,增長36.93%。主要原因是:根據(jù)政策要求,科技三項(xiàng)費(fèi)用按經(jīng)常性收入增長安排,此項(xiàng)增支843萬元。其中,用于扶持企業(yè)上市專項(xiàng)資金300萬元,工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息300萬元,水口鎮(zhèn)省級水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬元。
    6、文化體育與傳媒支出3,966萬元,增長60.63%。主要原因是:2011年上級追加的碉樓整治與維護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
    7、社會保障和就業(yè)支出48,013萬元,增長32.49%。主要原因是:①落實(shí)80歲以上老年人政府高齡津貼政策,此項(xiàng)增支685萬元;②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支334萬元;③社會保障繳費(fèi)增支4,018萬元;④新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)增支567萬元;⑤城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障增支119萬元;⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出28,263萬元,增長43.15%。主要原因是:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬元,減少35.78%。主要原因是:2011年實(shí)際支出3,946萬元中,包含上級追加2,011萬元,剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長30.96%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,584萬元,減少62.24%。主要原因是:2011年實(shí)際支出12,139萬元中,含廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園發(fā)展資金支出8,154萬元,剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長15.03%。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出14,349萬元,減少10.81%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出16,088萬元中,包含上級追加5,235萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長7.46%。
    12、交通運(yùn)輸支出2,440萬元,減少20.75%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出3,079萬元中,包含上級追加1,279萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少10.56%。
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,084萬元,減少33.25%。主要原因是:2011年實(shí)際支出1,624萬元中,包含上級追加508萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬元,減少18.94%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出2,392萬元中,包含上級追加1,544萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    15、國土資源氣象等事務(wù)支出938萬元,增長25.91%。主要原因是:2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬元。
    16、住房保障支出10,893萬元,減少6.85%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出11,694萬元中,包含上級追加公共租賃住房專項(xiàng)資金1,765萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    17、糧油物資儲備管理事務(wù)支出1,050萬元,增長5倍。主要原因是:由于《2012年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整,儲備事務(wù)支出并入此預(yù)算科目,剔除不可比因素,實(shí)際增長15%。
    18、其他支出8,205萬元,減少70.70%。主要原因是:2011年實(shí)際支出28,006萬元中,包含列支上級追加翠山湖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金26,875萬元。
    (二)2012年市本級財(cái)政一般預(yù)算草案
     2012年市本級一般預(yù)算收入安排68,295萬元,比上年增收8,981萬元,增長15.14%。主要收入項(xiàng)目的安排如下:
    1、稅收收入(含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅)25,312萬元,增長15.81%。
    2、罰沒收入4,570萬元,減少7.96%。
    3、專項(xiàng)收入5,344萬元,減少1.06%。
    4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入21,866萬元,增長10.96%。
    5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入286萬元,減少4.98%。
    6、國有資本經(jīng)營收入10,917萬元,增長54.11%。
    2012年市本級一般預(yù)算收入安排68,295萬元,加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余,減除各項(xiàng)上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后,2012年市本級一般預(yù)算支出相應(yīng)安排215,683萬元,比上年增支45,987萬元,增長27.10%。主要支出項(xiàng)目的安排情況:
    1、一般公共服務(wù)支出28,459萬元,增長54.48%。主要原因是:①2011年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出5,722萬元;②稅收征管經(jīng)費(fèi)增加1,159萬元。
    2、國防支出649萬元,增長24.33%。主要原因是:2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支66萬元。  
    3、公共安全支出16,904萬元,增長27.49%。主要原因是:①提高公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),公檢法司等人員經(jīng)費(fèi)支出增支800萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,949萬元。
    4、教育支出56,103萬元,增長23.21%。主要原因是:①落實(shí)教師工資待遇“兩相當(dāng)”改革增支4,783萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支6,933萬元。  
    5、科學(xué)技術(shù)支出3,103萬元,增長42.27%。主要原因是:根據(jù)政策要求,科技三項(xiàng)費(fèi)用按經(jīng)常性收入增長安排,此項(xiàng)增支922萬元。其中,用于扶持企業(yè)上市專項(xiàng)資金300萬元,工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息300萬元,水口鎮(zhèn)省級水暖衛(wèi)浴質(zhì)檢站建設(shè)150萬元,。
    6、文化體育與傳媒支出3,671萬元,增長61.50%。主要原因是:2011年上級追加的碉樓整治與維護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,000萬元結(jié)轉(zhuǎn)本年列支。
    7、社會保障和就業(yè)支出41,613萬元,增長26.72%。主要原因是:①落實(shí)80歲以上老年人政府高齡津貼政策,此項(xiàng)增支370萬元;②城鄉(xiāng)居民最低生活保障增支218萬元;③農(nóng)村五保供養(yǎng)市本級負(fù)擔(dān)比例由30%提高到40%,標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月400元,此項(xiàng)增支290萬元;④社會保障繳費(fèi)增支4,018萬元;⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支3,203萬元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出23,470萬元,增長47.38%。主要原因是:基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生事業(yè)單位體制改革增支6,000萬元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出2,534萬元,減少13.40%。主要原因是:2011年實(shí)際支出2,926萬元中,包含上級追加1,011萬元,剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長32.32%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,857萬元,增長98.54%。主要原因是:①綠化補(bǔ)償費(fèi)由財(cái)政專戶預(yù)算納入一般預(yù)算,相應(yīng)安排有關(guān)支出254萬元;②增加安排振興建筑業(yè)發(fā)展獎勵專項(xiàng)資金300萬元。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出12,100萬元,減少13.09%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出13,923萬元中,包含上級追加5,235萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支2,686萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長8.36%。
    12、交通運(yùn)輸支出2,440萬元,減少20.75%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出3,079萬元中,包含上級追加1,279萬元;②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支830萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少10.56%。
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,053萬元,減少30.68%。主要原因是:2011年實(shí)際支出1,519萬元中,包含上級追加508萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,939萬元,減少18.94%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出2,392萬元中,包含上級追加1,544萬元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支1,457萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    15、國土資源氣象等事務(wù)支出938萬元,增長25.91%。主要原因是:2012年預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支153萬元。
    16、住房保障支出9,647萬元,減少9.66%。主要原因是:①2011年實(shí)際支出10,678萬元中,包含上級追加公共租賃住房專項(xiàng)資金1,765萬元。②上年結(jié)轉(zhuǎn)本年列支877萬元。剔除以上因素,2012年預(yù)算與上年實(shí)際支出基本持平。
    17、糧油物資儲備管理事務(wù)支出1,050萬元,增長5倍。主要原因是:由于《2012年政府收支分類科目》結(jié)構(gòu)調(diào)整,儲備事務(wù)支出并入此預(yù)算科目,剔除不可比因素,實(shí)際增長15%。
    18、其他支出7,153萬元,增長5.32倍。主要原因是:扶持企業(yè)上市專項(xiàng)資金600萬元,工業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)貼息1,000萬元,人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,429萬元,支援新疆西藏資金305萬元,預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎勵資金830萬元。
 
    三、科學(xué)理財(cái),真抓實(shí)干,努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
 
    圍繞2012年市委提出的目標(biāo)任務(wù),結(jié)合財(cái)政工作的總體要求,為確保完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù),開創(chuàng)我市財(cái)政發(fā)展新局面,我們將著力推進(jìn)五方面工作:
    (一)加強(qiáng)收入統(tǒng)籌,著力推進(jìn)財(cái)力穩(wěn)定增長。繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策,支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力培育新財(cái)源,進(jìn)一步壯大財(cái)政收入總量。加強(qiáng)與征收部門的溝通聯(lián)系,抓好稅收和非稅收入任務(wù)的分解落實(shí),確保應(yīng)收盡收。同時,要認(rèn)真研究上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的政策文件,結(jié)合我市實(shí)際建設(shè)項(xiàng)目需要,與相關(guān)部門緊密合作,積極向上級爭取財(cái)政資金支持。
    (二)加大民生投入,著力推進(jìn)社會和諧發(fā)展。在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時,集中財(cái)力保障各項(xiàng)民生支出需要,不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步加大對城鄉(xiāng)低收入群體生活保障的投入力度,推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè),加大教育投入和加強(qiáng)民生工程資金監(jiān)管,穩(wěn)步推進(jìn)我市基本公共服務(wù)均等化。
    (三)完善體制機(jī)制,著力推進(jìn)財(cái)政創(chuàng)新改革。一是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制。加大對鎮(zhèn)級社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)的轉(zhuǎn)移支付力度,建立基層基本財(cái)力保障機(jī)制以及生態(tài)激勵型財(cái)政機(jī)制,促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。二是探索建立財(cái)政資金競爭性分配機(jī)制。逐步擴(kuò)大財(cái)政性資金競爭性分配機(jī)制的改革范圍,切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。三是加強(qiáng)收入目標(biāo)考核。嚴(yán)格落實(shí)獎懲機(jī)制,適當(dāng)加大對完成任務(wù)鎮(zhèn)的激勵力度。同時,加大對財(cái)稅部門的績效考核力度,充分調(diào)動其完成收入任務(wù)的主觀能動性。
    (四)加強(qiáng)預(yù)算管理,著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)理財(cái)。一是深化部門預(yù)算改革。循序漸進(jìn)完善預(yù)算管理體系,探索構(gòu)建集公共財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算于一體的綜合財(cái)政預(yù)算管理體系。二是深化國庫集中支付改革。推行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,在全市所有實(shí)施國庫管理制度改革的預(yù)算單位中,逐步推行公務(wù)卡結(jié)算制度。三是推行績效管理。在項(xiàng)目支出管理上,要選擇部分重點(diǎn)項(xiàng)目特別是民生保障項(xiàng)目、擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目、政府性重大基建項(xiàng)目作試點(diǎn),積極推動開展預(yù)算支出績效評價(jià),逐步形成相對完整、科學(xué)、精細(xì)的績效評價(jià)機(jī)制和評價(jià)辦法。
    (五)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),著力推進(jìn)整體素質(zhì)提高。樹立“大財(cái)政”理念,搭建培訓(xùn)、科研平臺,實(shí)施市、鎮(zhèn)財(cái)政隊(duì)伍及預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)計(jì)劃。重點(diǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作以及基層財(cái)政建設(shè),夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)干部交流換崗制度建設(shè)和推進(jìn)中層干部競爭性上崗,切實(shí)提高執(zhí)行力, 增強(qiáng)凝聚力,自覺接受社會各界監(jiān)督,推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作再上新臺階。
    各位代表!做好今年財(cái)政工作,對推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平具有重要意義。我們將緊緊圍繞全市重大決策部署,以人為本,科學(xué)理財(cái),真抓實(shí)干,努力完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù),為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)!

 

 

 

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