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    2017年度開平市公安局部門預算
    發布日期:2017-03-22 00:31
    來源:開平市公安局
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    2017年度開平市公安局部門預算

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    第一部分 2017年開平市公安局預算基本情況說明

        一、部門基本情況

        二、收入預算說明

        三、支出預算說明

        四、“三公”經費預算說明 

    第二部分  2017年開平市公安局部門預算表

        一、2017年部門收支預算總表

        2017年部門收預算總表

        、2017年部門支出預算總表

    、2017年財政撥款收支總表

    2017年部門預算支出明細表(按功能科目)

    、2017年部門 預算支出明細表(按經濟科目)

    、一般公共預算支出表(按功能科目)

    八、一般公共預算基本支出表

    九、2017年部門預算項目支出編制明細表

    十、2017年政府性基金支出表

    十一、2017年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

     

    第一部分 2017年開平市公安局預算基本情況說明

        一、部門基本情況

    (一)部門機構設置、職能

    開平市公安局是主管全市公安工作的職能部門。

    (二)人員構成情況

    開平市公安局(含派出所)編制785人,實有872人(其中市局573人,派出所299人),離退206人。

    (三)預算年度的主要工作任務

    三、本年度得主要工作任務包括以下幾點:1、深入開展專項打擊和重點整治,確保社會治安大局穩定。2、完善立體化社會治安防控體系,增強打管防控能力。3、深化警務改革創新,提升公安工作效能。

    二、收入預算說明

     2017年部門收入23335.61萬元,其中:一般公共預算收入19325.5萬元,占82.82%;基金預算收入3888.64萬元,占16.66%;??顚S觅Y金收入121.47萬元,占0.52%。

    2017年收入預算比上年預算數增加2400.23萬元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調增導致人員經費增加;二是新增專項項目增加。

    (二)支出預算說明。

    1、支出預算總體說明。

    2017年支出預算23335.61萬元,按用途劃分,人員支出預算8250.48萬元,占支出預算35.36%;日常公用支出預算 4015.79萬元,占支出預算17.21 %;對個人和家庭的補助支出預算2412.95萬元,占支出預算10.34%;項目支出預8656.39萬元,占支出預算37.09%。

    2017年支出預算比上年預算數增加2400.23萬元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調增導致人員經費支出增加;二是新增專項項目支出增加。

    2、一般公共預算總體說明。

    2017年一般公共預算撥款安排的支出共19325.5萬元,按用途劃分,人員支出預算8250.48萬元,占支出預算42.69%;日常公用支出預算4015.79萬元,占支出預算的20.78%;對個人和家庭的補助支出預算2412.95萬元,占支出預算12.49%;項目支出預算4646.28萬元,占支出預算24.04%

    2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數增加5484.68萬元,增加39.54%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調增導致人員經費支出增加;二是新增專項項目支出增加。

    (三)“三公”經費預算說明。

     2017年開平市公安局用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計567萬元。

    1、因公出國(境)經費支出0萬元。

    2、公務用車購置費支出100萬元,主要包括公務用車購置價款、車輛購置稅和其他相關支出等。

    3、公務用車運行維護費支出392萬元,主要包括:公務用車燃料費、維修保養費、保險費、過路過橋費、停車費和其他相關支出。

    4、公務接待費支出75萬元,主要包接待各級業務部門的用餐費,住宿費等。

    “三公”經費預算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經費支出預算合計567萬元,比上年預算數減少112.11萬元。其中:

    1、因公出國(境)經費支出預算0萬元,比上年預算數持平。

    2、公務用車購置費支出預算100萬元,比上年預算數增加55萬元,增加原因:需購置新公務用車替換部分到期報廢及超標車輛。

    3、公務用車運行維護費支出預算392萬元,比上年預算數減少130.97萬元,減少原因:實行公務用車改革后,公務用車運行維護費支出減少

    4、公務接待費支出預算75萬元,比上年預算數減少36.14萬元,減少原因根據厲行節約的規定要求,嚴格控制公務接待

    (四)項目支出預算說明。

    根據市委、市政府2017年的有關方針政策和事業發展目標,以及本部門的工作職能,確定了本部門2017年項目支出預算安排8656.39萬元,其中,看守所遷建工程共預算支出3474.56萬元、上劃江門市病殘吸毒人員收治場所建設資金400萬元。

     

    (五)其他需說明情況。

    1、機關運行經費安排使用情況。

    2017年機關運行經費財政撥款預算4015.79萬元,比上年預算數減少178.56萬元,減少4.3%,主要原因是:自實行公務用車改革和根據厲行節約的規定要求,嚴格控制公務接待使“三公”經費支出減少。

    2、政府采購情況說明

        2017年政府采購預算總額1730萬元,其中:政府采購貨物預算130萬元、政府采購工程1600萬元。

    第二部分    2017年開平市公安局部門預算表

    一、2017年部門收支預算總表

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數

    項目

    預算數

    一、一般公共預算收入

    16,922.89 

    一、一般公共服務

    3.92 

     

     

    二、國防

     

    二、基金預算收入

    3,888.64 

    三、公共安全

    16,518.12 

     

     

    四、教育

     

    三、??顚S觅Y金收入

    121.47 

    五、科學技術

     

     

     

    六、文化體育與傳媒

     

    四、事業收入

     

    七、社會保障和就業

    1,835.89 

     

     

    八、醫療衛生與計劃生育

    398.40 

    五、事業單位經營收入

     

    九、節能環保

     

     

     

    十、城鄉社區

    3,888.64 

    六、其他收入

     

    十一、農林水

    1.92 

     

     

    十二、交通運輸

     

     

     

    十三、資源勘探電力信息等

     

     

     

    十四、商業服務業等

     

     

     

    十五、金融

     

     

     

    十六、國土海洋氣象等

     

     

     

    十七、住房保障

    688.73 

     

     

    十八、糧油物資儲備

     

     

     

    十九、國債還本付息支出

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

     

    本年支出合計

    23,335.61 

    七、上級補助收入

     

    二十一、上繳上級支出

     

    八、附屬單位上繳收入

     

    二十二、對附屬單位補助支出

     

    九、用事業基金彌補收支差額

     

    二十三、結轉下年

     

    十、上年結轉和結余

    2,402.61 

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    23,335.61 

    支出總計

    23,335.61 

     

    、2017年部門收預算總表

     

    單位:萬元

    收入

    項目

    預算數

    一、一般公共預算收入

    16922.89

     

     

    二、基金預算收入

    3888.64

     

     

    三、??顚S觅Y金收入

    121.47

     

     

    四、事業收入

     

     

     

    五、事業單位經營收入

     

     

     

    六、其他收入

     

     

     

     

     

    本年收入合計

     

    七、上級補助收入

     

    八、附屬單位上繳收入

     

    九、用事業基金彌補收支差額

     

    十、上年結轉和結余

    2402.61

     

     

    收入總計

    23335.61

     

    2017年部門支出預算總表

     

    單位:萬元

    支出

    項目

    預算數

    一、一般公共服務

    3.92 

    二、國防

     

    三、公共安全

    16,518.12 

    四、教育

     

    五、科學技術

     

    六、文化體育與傳媒

     

    七、社會保障和就業

    1,835.89 

    八、醫療衛生與計劃生育

    398.40 

    九、節能環保

     

    十、城鄉社區

    3,888.64 

    十一、農林水

    1.92 

    十二、交通運輸

     

    十三、資源勘探電力信息等

     

    十四、商業服務業等

     

    十五、金融

     

    十六、國土海洋氣象等

     

    十七、住房保障

    688.73 

    十八、糧油物資儲備

     

    十九、國債還本付息支出

     

    二十、其他支出

     

     

     

    本年支出合計

     

    二十一、上繳上級支出

     

    二十二、對附屬單位補助支出

     

    二十三、結轉下年

     

     

     

     

     

    支出總計

    23335.61 

     

    、2017年財政撥款收支總表

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數

    項目

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    一、本年收入

     

    一、本年支出

     

     

     

    (一)一般公共預算撥款

    16,922.89 

    (一)一般公共服務

    3.92 

    3.92 

     

    (二)基金預算撥款

    3,888.64 

    (二)國防

     

     

     

     

     

    (三)公共安全

    16,396.65 

    16,396.65 

     

     

     

    (四)教育

     

     

     

     

     

    (五)科學技術

     

     

     

     

     

    (六)文化體育與傳媒

     

     

     

     

     

    (七)社會保障和就業

    1,835.89 

    1,835.89 

     

     

     

    (八)醫療衛生與計劃生育

    398.40 

    398.40 

     

     

     

    (九)節能環保

     

     

     

     

     

    (十)城鄉社區

    3,888.64 

     

    3,888.64 

     

     

    (十一)農林水

    1.92 

    1.92 

     

     

     

    (十二)交通運輸

     

     

     

     

     

    (十三)資源勘探電力信息等

     

     

     

     

     

    (十四)商業服務業等

     

     

     

     

     

    (十五)金融

     

     

     

     

     

    (十六)國土海洋氣象等

     

     

     

     

     

    (十七)住房保障

    688.73 

    688.73 

     

     

     

    (十八)糧油物資儲備

     

     

     

     

     

    (十九)國債還本付息支出

     

     

     

     

     

    (二十)其他支出

     

     

     

    二、上年結轉

     

     

     

     

     

    (一)一般公共預算撥款

    2,402.61 

     

     

     

     

    (二)基金預算撥款

     

    二、結轉下年

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入總計

    23,214.14 

    支出總計

    23,214.14 

    19,325.51 

    3,888.64 

      

    七、一般公共預算支出表(按功能科目)

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼及名稱

    一般預算支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    19,325.50 

    11,319.22 

    8,006.28 

    201 一般公共服務支出

    3.92 

    0.00 

    3.92 

      20132 組織事務

    0.92 

    0.00 

    0.92 

        2013299 其他組織事務支出

    0.92 

    0.00 

    0.92 

      20199 其他一般公共服務支出

    3.00 

    0.00 

    3.00 

        2019999 其他一般公共服務支出

    3.00 

    0.00 

    3.00 

    204 公共安全支出

    16,396.65 

    8,396.20 

    8,000.45 

      20402 公安

    16,396.65 

    8,396.20 

    8,000.45 

        2040201 行政運行

    8,212.86 

    8,212.86 

    0.00 

        2040204 治安管理

    42.90 

    0.00 

    42.90 

        2040208 出入境管理

    10.00 

    0.00 

    10.00 

        2040211 禁毒管理

    538.93 

    0.00 

    538.93 

        2040212 道路交通管理

    1,672.07 

    0.00 

    1,672.07 

        2040217 拘押收教場所管理

    681.56 

    0.00 

    681.56 

        2040299 其他公安支出

    5,100.79 

    183.35 

    4,917.44 

      20499 其他公共安全支出

    137.55 

    0.00 

    137.55 

        2049901 其他公共安全支出

    137.55 

    0.00 

    137.55 

    208 社會保障和就業支出

    1,835.89 

    1,835.89 

    0.00 

      20805 行政事業單位離退休

    1,791.17 

    1,791.17 

    0.00 

        2080501 歸口管理的行政單位離退休

    1,016.61 

    1,016.61 

    0.00 

        2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出

    774.56 

    774.56 

    0.00 

      20808 撫恤

    23.03 

    23.03 

    0.00 

        2080801 死亡撫恤

    23.03 

    23.03 

    0.00 

      20899 其他社會保障和就業支出

    21.69 

    21.69 

    0.00 

        2089901 其他社會保障和就業支出

    21.69 

    21.69 

    0.00 

    210 醫療衛生與計劃生育支出

    398.40 

    398.40 

    0.00 

      21011 行政事業單位醫療

    398.40 

    398.40 

    0.00 

        2101101 行政單位醫療

    398.40 

    398.40 

    0.00 

    213 農林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

      21399 其他農林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

        2139999 其他農林水支出

    1.92 

    0.00 

    1.92 

    221 住房保障支出

    688.73 

    688.73 

    0.00 

      22102 住房改革支出

    688.73 

    688.73 

    0.00 

        2210201 住房公積金

    688.73 

    688.73 

    0.00 

     

    八、一般公共預算基本支出表

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼及名稱

    合計

    人員經費

    公用經費

    合計

    11319.22

    10663.43

    655.79

    301工資福利支出

    8250.48

    8250.48

     

    30101基本工資

     

    2213.39

     

    30102津貼補貼

     

    3526.03

     

    30103獎金

     

    501.3

     

    30104社會保障繳費

     

    1194.65

     

    30107績效工資

     

     

     

    30199其他工資福利支出

     

    815.11

     

    302商品和服務支出

    642.85

     

    642.85

    30201辦公費

     

     

     

    30202印刷費

     

     

     

    30203咨詢費

     

     

     

    30204手續費

     

     

     

    30205水費

     

     

     

    30206電費

     

     

     

    30207郵電費

     

     

     

    30211差旅費

     

     

     

    30212因公出國(境)費用

     

     

     

    30213維修(護)費

     

     

     

    30215會議費

     

     

     

    30216培訓費

     

     

     

    30217公務接待費

     

     

    20.93

    30228工會經費

     

     

    21.69

    30229福利費

     

     

    4.68

    30231公務用車運行維護費

     

     

    43.18

    30239其他交通費用

     

     

    405.41

    30299其他商品和服務支出

     

     

    146.96

    303對個人和家庭的補助

    2412.95

    2412.95

     

    30301離休費

     

    6.92

     

    30302退休費

     

    1009.69

     

    30304撫恤金

     

     

     

    30305生活補助

     

    23.03

     

    30307醫療費

     

     

     

    30311住房公積金

     

    688.73

     

    30399其他對個人和家庭的補助支出

     

    684.58 

     

    310其他資本性支出

    12.94

     

    12.94

    31002辦公設備購置

     

     

    12.94

    31003專用設備購置

     

     

     

    31013公務用車購置

     

     

     

     

     

     

    十、2017年政府性基金支出表

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼及名稱

    本年政府性基金預算支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    212 城鄉社區支出

    3,888.64 

     

    3,888.64 

      21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

    3,888.64 

     

    3,888.64 

        2121301 城市公共設施

    449.49 

     

    449.49 

        2121302 城市環境衛生

    365.57 

     

    365.57 

        2121399 其他城市基礎設施配套費安排的支出

    3,073.58 

     

    3,073.58 

     

     

     

     

     

    十一、年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

     

    單位:萬元

    項目

    本年預算數

    合計

    567

    1、因公出國(境)費用

    0

    2、公務接待費

    75.00

    3、公務用車費

    492

       其中: (1)公務用車運行維護費

    392.00

    (2)公務用車購置

    100

     

     

    注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費。指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

     

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