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開平市金雞鎮2017年度財政預算執行情況和2018年財政預算草案
發布日期:2018-03-07
來源: 本站
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2017年預算執行情況


2017年,我們在鎮黨委的正確領導及人大的監督支持下,狠抓預算收入,強化監督和管理。雖然在預算執行的過程中遇到減收、增支的壓力,但在各方的鼎力支持和努力之下,收入仍取得了增長。

2017年,我鎮總收入1968.6萬元,其中

一、我鎮地方公共財政預算收入930.1萬元,完成年初預算任務914萬元的101.76%,其中:

1、國稅收入490.5萬元,為年初預算的102.40%。

2、地稅收入439.6萬元,為年初預算的101.06%。

二、我鎮補助收入1057.5萬元,完成年初預算任務1005.7萬元的105.15%,其中:

1、體制補助收入738萬元,為年初預算的100%。

2、專項轉移支付收入36.5萬元,為年初預算的98.64%。

3、政府性基金專項轉移收入26.4萬元,為年初預算的97.42%。

4、其他轉移支付收入256.6萬元,為年初預算的125.97%。

2017年,我鎮總支出2000.4萬元,其中:

一、我鎮地方公共財政年初預算支出1900.8萬元,實際完成1937.5萬元,為年初預算的101.93%,地方公共財政預算支出的完成情況是:

1、一般公共服務支出544.6萬元,為年初預算的102.21%。

2、國防支出5萬元,為年初預算的100%。

3、公共安全及綜治維穩信訪支出221.6萬元,為年初預算的110.08%。

4、教育支出11.8萬元,為年初預算的98.33%。

5、文化體育與傳媒支出35.3萬元,為年初預算的100.57%。

6、社會保障和就業支出474.7萬元,為年初預算的101.56%。

7、醫療衛生支出362.4萬元,為年初預算的99.1%。

8、城鄉社區事務支出38.8萬元,為年初預算的110.86%。

9、農林水事務支出175.1萬元,為年初預算的98.21%。

10、資源勘探電力信息等事務支出2萬元,為年初預算的100%。

11、住房保障支出66.5萬元,為年初預算的100%。

二、我鎮補助支出62.9萬元,為年初預算的98.28%,專項補助支出的完成情況是:

1、專項轉移支付支出36.5萬元,為年初預算的98.64%。

2、政府性基金專項轉移支付支出26.4萬元,為年初預算的97.42%。

總結2017年,我鎮地方公共財政預算收入930.1萬元,補助收入1057.5萬元,利息3.7萬元,年初結余20.1萬元,收入類總計2011.4萬元。地方公共財政預算支出1937.5萬元,補助支出62.9萬元,支出類總計2000.4萬元。收支相抵后,2017年年終結余11萬元。


2018年鎮級財政預算草案


2018年,我鎮繼續實行穩中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發放正常的經費后,適當加大對文化教育和民生項目的投入。根據我鎮的實際情況,對我鎮本級財政預算安排如下:

2018年,我鎮總收入2300萬元,其中:

一、我鎮地方公共財政預算收入996萬元,比上年增收65.9萬元,增長7.09%,其中:

1、國稅收入525萬元,比上年增長7.03%。

2、地稅收入471萬元,比上年增長7.14%。

二、我鎮補助收入1189萬元,比上年增長12.43%,其中:

1、體制補助收入738萬元,與上年持平。

2、專項轉移支付收入39萬元,比上年增長6.85%。

3、其他轉移支付收入412萬元,比上年增長60.56%。

2018年,我鎮總支出2196萬元,其中:

一、我鎮地方公共財政預算支出2157萬元,比上年增支219.5萬元,增長11.33%,具體安排情況是:

1、一般公共服務支出600.2萬元,比上年增長10.21%。

2、國防支出5萬元,與上年持平。

3、公共安全及綜治維穩信訪支出236.2萬元,比上年增長6.59%。

4、教育支出13萬元,比上年增長10.17%。

5、文化體育與傳媒支出40.3萬元,比上年增長14.16%。

6、社會保障和就業支出573.6萬元,比上年增長20.91%。

7、醫療衛生支出384.2萬元,比上年增長6.02%。

8、城鄉社區事務支出40萬元,比上年增長3.09

9、農林水事務支出193.7萬元,比上年增長10.62%。

10、資源勘探電力信息等事務支出2萬元,與上年持平。

11、住房保障支出68.8萬元,比上年增長3.46%。

二、我鎮補助支出39萬元,比上年增長6.85%,專項補助支出的完成情況是:

1、專項轉移支付支出39萬元,比上年增長6.85%。

總結2018年,我鎮地方公共財政預算收入996萬元,補助收入1189萬元,2017年結余資金11萬元,我鎮財政可支配財力為2196萬元。安排地方公共財政預算支出2157萬元,補助支出39萬元,總支出2196萬元,達到收支平衡。

 
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