2021年金雞鎮財政預算執行情況
2021年,我們在鎮黨委的正確領導及人大的監督支持下,努力應對收入嚴峻形勢和支出巨大壓力,著力抓好預算執行,推進民生實事,提高監管實效,預算執行情況良好,具體完成情況如下:
一、2021年,我鎮財政預算收入2340.7萬元,其中:
(一)稅收收入1301.2萬元。
(二)體制補助收入738萬元。
(三)均衡性轉移支付收入189萬元。
(四)專項轉移支付收入112.5萬元。
二、2021年,我鎮財政預算支出2342.3萬元,其中:
(一)我鎮一般公共財政預算鎮級安排支出2229.8萬元,具體完成情況是:
1.一般公共服務支出817.2萬元。
2.國防支出15.8萬元。
3.公共安全支出242.3萬元。
4.教育支出13.9萬元。
5.文化體育與傳媒支出8.6萬元。
6.社會保障和就業支出564.5萬元。
7.衛生健康支出280.7萬元。
8.城鄉社區事務支出94.9萬元。
9.農林水事務支出101.9萬元。
10.住房保障支出81.7萬元。
11.災害防治及應急管理支出8.3萬元。
(二)專項轉移支付支出112.5萬元。
總結2021年,我鎮年初結余11.6萬元,稅收收入1301.2萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入189萬元,專項轉移支付收入112.5萬元,收入類總計2340.7萬元。一般公共財政預算鎮級安排支出2229.8萬元,專項轉移支付支出112.5萬元,支出類總計2342.3萬元。收支相抵后,2021年年終結余10萬元。
2022年金雞鎮財政預算草案
2022年,我鎮繼續實行穩中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發放日常經費后,適當加大對基層組織建設、社會保障事務和醫療衛生等方面的投入。根據我鎮的實際情況,我鎮本級財政預算安排情況如下:
一、2022年,我鎮財政預算收入2409.3萬元,其中:
(一)稅收收入1366.3萬元。
(二)體制補助收入738萬元。
(三)均衡性轉移支付收入190萬元。
(四)專項轉移支付收入115萬元。
二、2022年,我鎮財政預算支出2418萬元,其中:
(一)我鎮一般公共財政預算鎮級安排支出2304.3萬元,具體安排情況如下:
1.一般公共服務支出857.4萬元。
2.國防支出16萬元。
3.公共安全支出248.2萬元。
4.教育支出14.1萬元。
5.文化體育與傳媒支出9.4萬元。
6.社會保障和就業支出579.3萬元。
7.醫療衛生支出289.8萬元。
8.城鄉社區事務支出95.3萬元。
9.農林水事務支出102.3萬元。
10.住房保障支出84.2萬元。
11.災害防治及應急管理支出9萬元。
(二)我鎮專項轉移支付支出115萬元。
總結2022年,我鎮稅收收入1366.3萬元,體制補助收入738萬元,均衡性轉移支付收入190萬元,專項轉移支付收入115萬元,2021年結余資金10萬元,我鎮財政可支配財力為2419.3萬元。一般公共財政預算鎮級安排支出2305萬元,專項轉移支付支出115萬元,總支出2419.3萬元,達到收支平衡。
2022年,我鎮本級財政預算收、支形勢依然嚴峻。縱觀2021年的收入情況,我鎮稅收總額低、稅源單一,如果我們不積極開拓稅源,我鎮將難以完成本年度的財政預算目標,因此,我們要迎難而上,求真務實,并從以下幾方面做好工作:
1.鞏固壯大本地現有稅源,落實新項目的投產運營,密切關注經濟結構、稅源結構、重點企業的變化,適時調整工作計劃。
2.繼續加大招商引資力度,積極利用本地閑置土地、廠房招商,引進稅源,發展地方經濟。
3.切實做好依法征稅,打擊偷稅騙稅行為,查處漏稅,清繳欠稅,防止稅收流失。
4.優化財政支出結構,集中財力確保民生支出和重點項目建設。
要完成2022年財政預算目標,困難重重,任務艱巨,讓我們在鎮黨委的領導和鎮人大的監督支持下,在稅務部門的協調合作下,開拓進取,克服困難,為全面完成我鎮的財政任務而努力奮斗。