來源:蒼城鎮黨政辦 2016年財政預算執行情況 2016年是實施“十三五”規劃的開局之年,也是全面深化改革的關鍵之年。我鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨委 “強力推進科學發展、加快建設幸福蒼城”工作核心,以“創新引領、主動作為、協同奮進”為工作主線,2016年我鎮一般公共預算收入3270.28萬元, 同比增加245.03萬元,增長8.1%,完成預算的100.66%。一般公共預算支出2256.81萬元,主要支出項目的具體執行情況是: 1、一般公共服務,包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、統計信息事務等,支出725.36萬元; 2、國防支出12萬元; 3、公共安全支出172.07萬元; 4、教育支出44.46萬元; 5、文化體育與傳媒支出14.31萬元; 6、社會保障和就業支出,包括民政管理事務、城鎮農村養老保險、就業補助、撫恤、殯葬、老齡、孤兒基本生活費、低保五保供養、義務兵優待金、行政事業單位離退休費等,支出575.64萬元; 7、醫療衛生與計劃生育支出,包括城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療、基層醫療衛生機構經常性收支補償支出、行政事業單位離退休醫療保障、人口與計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等,支出499.26萬元; 8、城鄉社區支出,包括污水處理廠設施建設、城鎮基礎設施建設、城鎮環境衛生、農村生活垃圾處理等,支出22.61萬元; 9、農林水支出,包括農業水利事務、高校畢業生到村任職補貼、村(居)委干部報酬、村小組長報酬、村(居)委退休干部基金、“三資”工作管理經費、農村危房改造等,支出116.10萬元; 10、安全生產監管支出3萬元; 11、住房保障支出72萬元。 2016年,鎮一般公共預算收入加上年結余,減去一般公共預算支出及上解市支出后,實現收支平衡,略有結余。 根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則,按照“公共服務均等化,保工資、保運轉、保民生,統籌兼顧,協調發展”的要求,結合本鎮財力情況,對我鎮一般公共預算安排建議如下: 2017年,我鎮一般公共預算收入3532萬元,比上年增收262萬元,增長8%。 2017年我鎮一般公共預算收入3532萬元加上上年結余,減除各項上解及預計本年結余后,鎮本級可用財力為2401.36萬元。按照“量入而出,收支平衡”的原則,2017年我鎮公共財政預算支出相應安排為2401.36萬元,比上年增支144.55萬元,增長6%。主要支出項目的具體安排情況是: 1、一般公共服務支出709.42萬元; 2、國防支出13萬元; 3、公共安全支出204.58萬元; 4、教育支出62萬元; 5、文化體育與傳媒支出17.27萬元; 6、社會保障和就業支出610.91萬元; 7、醫療衛生與計劃生育支出475.23萬元; 8、城鄉社區支出47.50萬元; 9、農林水支出182.61萬元; 10、安全生產監管3萬元; 11、住房保障支出75.84萬元。
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